湘潭县人民政府办公室2020年度部门预算编制说明

湘潭县人民政府门户网站 www.xtx.gov.cn 发布时间:2020-05-15 09:27


目录: 

第一部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;湘潭县人民政府办公室概况

第二部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;部门公共预算收支情况

第三部分  “三公”经费预算情况

第四部分&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;政府采购预算情况

第五部分  政府性基金预算情况

第六部分  其他重要事项的情况说明

第七部分  专业名词解释

 

第一部分  湘潭县人民政府办公室概况

湘潭县人民政府办公室共有内设机构11个:秘书会务组、机要室、县政府总值班室、综合信息调研组、督查室(县政府督查室)、优化经济发展环境办公室、企业关系协调办公室、建议提案组、国防动员教育组、行财组、人事组。另设有机关党委、离退休人员管理服务组。人员编制86名,其中:行政编制46名,工勤编制29名,事业编制11名;实有在职人员70人;车辆编制数9台。

县政府办是县一级预算单位,纳入2020年部门预算编制范围。 

主要职责:

(一)负责审核以县政府、县政府办公室名义下发的公文。承担县政府全会、县十点半棋牌游戏、县长办公室和其他重要会议的会务组织、会务服务工作,负责会议记录和起草会议纪要。负责县政府党组会议(含县政府党组民主生活会)的会务工作。承办县政府全县性会议的必要性审核统筹及会务的指导把关。承担县政府主要领导政务活动的统筹安排、综合汇总和龙韬娱乐工作。

(二)负责以县政府、县政府办公室名义下发公文的登记、编号,以及各种文件、资料和来信的签收、登记、分发、送阅、转办、清退、销毁等工作。负责文书档案管理、文件管理、印鉴管理、保密等工作,电子公文的收发管理工作。负责收发室文件、报刊等资料的收发管理。

(叁)负责县政府和县政府办公室机关值班以及信息的报送和上传下达工作。负责县政府办公室信访维稳工作。协助县政府做好有关来访工作。

(四)负责县政府办公室机关的法规和法制宣传工作,负责县政府办公室综合性文稿起草工作。负责县政府办公室领导文稿起草。收集、编发、上报全县政务信息。配合开展县情调查,向上级机关提供典型或专题材料。

(五)负责上级重要决策部署贯彻落实情况的督促检查;负责县委、县政府重要决定、重大决策和重点工作贯彻落实的督查和情况反馈;承担领导批办或交办的工作的催办、督办。

(六)负责对全县优化经济发展环境工作开展调查研究;起草有关优化经济发展环境工作的有关文件和规定,落实县委、县政府关于优化经济发展环境的有关工作部署;组织、协调、指导、督促、考评全县优化经济发展环境工作;受理群众和企业对损害经济发展环境问题的投诉举报,协调处理或督促协调处理投诉举报反映的有关问题。负责工程建设领域突出问题的治理。

(七)负责属地国有企业与地方关系综合协调,组织有关部门和乡镇协调解决有关问题和矛盾。

(八)负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。负责县人大、县政协有关会议、活动的联系协调工作。

(九)负责制定和组织实施国防教育工作计划。负责全县国防教育重大活动的组织实施。负责协调全县的国防动员工作等。

(十)负责负责政府办机关的财务管理、资产清理登记、接待和后勤保障工作。负责协调老县政府大院管理、服务工作。

(十一)负责承办县政府交办的其他事项。

第二部分   2020年部门收支总体情况

一、总体概况:

(一)收入预算:2020年初预算数1573.74万元。其中,一般公共预算拨款1573.74万元。2019年年初预算数为2078.9万元,2020年较2019年初预算减少505.16万元,减少24.3%。主要原因是紧压开支,年初部门预算大大减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数1573.74万元,其中:基本支出911.96万元(工资福利支出807.18万元,对个人及家庭补助支出15.8万元.一般商品和服务支出88.98万元);项目支出661.78万元。2019年度部门支出预算2078.9万元,其中:基本支出999.1万元,项目支出1079.8万元。2020年基本支出较2019年初预算减少87.14万元,减少8.7%;项目支出较2019年初预算减少418.02万元,减少38.7%。主要原因是厉行节约,紧压开支。 

二、一般公共预算拨款支出预算

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算1573.74万元,其中,一般公共服务支出1573.74万元,占100%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2020年年初预算数为911.96万元,主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、地区性津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为661.78万元,是单位为完成工作任务或事业发展目标而发生的支出,本单位项目支出全部为业务性专项,主要用于单位基本运转(明细如下):

1、综合调研专项经费10万元;

2、工作创新竞赛工作经费20万元;

3、老干工作及老县城管理经费20万元;

4、国防教育经费10万元;

5、协调办经费10万元;

6、优化经济发展环境100万元;

7、人大代表、政协委员建议提案办理8万元;

8、政府督查室经费15万元;

9、总值班室工作经费10万元;

10、其他组室和部门经费50万元;

11、安全维稳应急经费120万元;

12、政府办工作经费50万元;

13、政府办管理事务支出10.16万元;

14、改制办经费10万元;

15、专题会议费100万元;

16、易火棋牌工作专项100万元;

17、高清视频会议系统改造资金18.62万元。

第三部分   “三公”经费预算情况

2020年度“叁公”经费预算为50.3万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费43.2万元;公务接待费7.1万元。叁公经费预算比上年度减少15.32万元,其中因公出国(境)费减少0万元,公务用车购置费减少0万元,公务用车运行费减少10.8万元,公务接待费减少4.52万元。预算减少的主要原因是厉行节约,紧压开支。  

第四部分  政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算总额100.5万元,其中,货物类采购预算60.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算40万元。

主要用于公务用车运行、维修;办公室空调、办公桌椅、电脑等办公设备购置印刷品的购买。

第五部分  政府性基金预算情况

本部门无政府性基金安排的支出。

第六部分  其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排

2020年机关运行经费为88.98万元,比上年预算减少31万元,下降25.85%,主要原因是厉行节约,紧压开支。主要用于办公费、差旅费、会议费、接待费等。

(二)国有资产占有情况说明

2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(叁)重点项目预算的绩效目标情况说明

本单位无重点绩效评价项目。

第七部分   专业名词解释

政府采购(Government Procurement) 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年预算公开表格.诲辞肠虫

 
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